=====Úpravy===== Na této straně se po načtení dat zobrazí přehled položek, které byly obsaženy v příslušném souboru. Program i/2 zajišťuje automatické párování plateb s fakturami, a to podle variabilního symbolu a podle částky. Pokud načtené platby nejsou softwarem automaticky spárovány s fakturami v účetním modulu, zobrazí se tyto platby s chybami (ve sloupci Chyba je uvedeno o jakou chybu se jedná). V tomto případě je nutné doklady nejprve v rozhraní opravit a ručně jim přidělit číslo příslušného zákazníka nebo dodavatele tak, aby mohly být správně zaúčtovány na příslušný saldokontní účet. U položek, které nejsou platbami od zákazníků nebo našimi platbami dodavatelům je nutno v rozhraní změnit v záhlaví i druh dokladu (nejčastěji na kategorii 41 druh HB např. pro bankovní poplatky atd.). Pro přímé přepnutí do rozhraní slouží pole v dolní části okna Oprava dokladu. {{cz_02.jpg}} ^ Popis sloupce ^ Zobrazení / Poznámka ^ | Druh dokladu | Druh dokladu, se kterým je platba párována. | | Číslo dokladu | Číslo dokladu, se kterým je platba párována. | | Doklad | Druh dokladu - platby, který bude zaúčtován do účetnictví. | | Číslo účtu | Číslo účtu hlavní knihy nebo dodavatele nebo odběratele. | | Datum | Datum výpisu z banky. | | Rok | Účetní rok. | | Období | Účetní měsíc. | | Částka | Částka platby. | | Měna | Měna platby. | | Chyba | Případné zobrazení textového popisu chyby. | | Text účetního záznamu | Přenesený text z bankovního výpisu. | // Strana: /i2fibu/fdhhbank00w/fdhhbank102f //