i2doku-cz:070-zakazky:020-nakup:020-zpracovani-faktury-dosle-fd:start
Zpracování faktury došlé
Jak správně zpracovat v I2 tento případ – dodavatel dodá 1000ks zboží (OB), dodá 1000ks je napříjmováno 1000ks (PZ), ale fakturuje si 900ks?
- OB: 1000 ks
- PZ: 1000 ks
- FD: 1000 ks (za cenu, kterou dodavatel fakturuje za 900ks)
Dodavatel fakturuje zboží A (nějaké množství) za celkovou cenu x. Na skladě musíme účtovat celkovou cenu x pro skutečně obdržený počet ks (nevadí, když na faktuře dodavatel uvádí jiný počet). Předpokládám, že dodavatel neposílá dobropis ani dodatečnou fakturu za 100 ks.
i2doku-cz/070-zakazky/020-nakup/020-zpracovani-faktury-dosle-fd/start.txt · Poslední úprava: autor: buj
